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保定市公安局2014年部门决算公开

根据有关规定,现将保定市公安局2014年度部门决算公开如下:

    保定市公安局主要职责

   

    根据《保定市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,保定市公安局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策,按照市委、市政府、市局指示研究部署全区公安工作,并督促检查全区基层所队执行情况;

(二)协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故;管理集会、游行、示威活动;依法进行人口管理、居民身份证、大型活动和公共场所管理工作;

(三)侦破刑事案件和经济案件,处置涉案案件;

(四)切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析、研究全区治安形势,为市局作出科学决策提供依据;

    (五)依法开展出境、入境和境(国)外人员在我区居留、旅行的管理工作;

    (六)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设;

    (七)负责全区枪支弹药、危险物品的管理工作;指导、监督安全生产工作;

    (八)组织全区公安队伍建设以及公安干警的教育训练和思想政治工作;

    (九)围绕公安中心工作和重大警务活动进行督察;督办公安民警重大违法违纪案件;

    (十)做好财务及经费等工作;搞好局机关后勤保障和日常的行政管理工作;

    (十一)组织实施防火、灭火工作,依法进行消防监督,处置火灾事故,积极抢救被困或遇险人员,保护和疏散物资;

(十二)承办上级领导机关交办的其他事项。

 

 

公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:保定市公安局 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 317,942,290.27 224,651,571.23 52,715,608.44 129,533,445.83 3,631,599.00 11,723,448.61 7,567,378.60 19,480,090.75 41,348,661.52 7,415,079.26 411,092.13 6,952.98 880,232.52 6,649,138.30 1,697,745.23 2,800,164.56 108,187.00 812,865.19 3,114,230.49 866,860.00 30,763.50 145,234.10 76,911.00 693,095.00 239,702.00 4,225,717.91 160,445.00 314,234.80 360,247.40 422,522.91 3,167,945.65 6,749,294.59 51,128,605.92 2,471,324.95 27,606,175.05 1,498,000.00 496,610.00 986,056.92 236,130.00 17,293,359.00 540,950.00 813,451.60 360,234.00 30,000.00 423,217.60
204 公共安全支出 259,426,690.27 213,982,071.23 52,715,608.44 129,533,445.83 3,631,599.00 1,053,948.61 7,567,378.60 19,480,090.75 41,348,661.52 7,415,079.26 411,092.13 6,952.98 880,232.52 6,649,138.30 1,697,745.23 2,800,164.56 108,187.00 812,865.19 3,114,230.49 866,860.00 30,763.50 145,234.10 76,911.00 693,095.00 239,702.00 4,225,717.91 160,445.00 314,234.80 360,247.40 422,522.91 3,167,945.65 6,749,294.59 3,282,505.92 496,610.00 986,056.92 236,130.00 1,022,759.00 540,950.00 813,451.60 360,234.00 30,000.00 423,217.60
20402 公安 259,426,690.27 213,982,071.23 52,715,608.44 129,533,445.83 3,631,599.00 1,053,948.61 7,567,378.60 19,480,090.75 41,348,661.52 7,415,079.26 411,092.13 6,952.98 880,232.52 6,649,138.30 1,697,745.23 2,800,164.56 108,187.00 812,865.19 3,114,230.49 866,860.00 30,763.50 145,234.10 76,911.00 693,095.00 239,702.00 4,225,717.91 160,445.00 314,234.80 360,247.40 422,522.91 3,167,945.65 6,749,294.59 3,282,505.92 496,610.00 986,056.92 236,130.00 1,022,759.00 540,950.00 813,451.60 360,234.00 30,000.00 423,217.60
2040201   行政运行 229,122,933.33 202,775,200.00 51,672,230.04 127,727,445.83 3,631,599.00 1,989,573.76 17,754,351.37 25,717,968.33 6,796,538.45 296,691.00 5,478.92 777,267.37 5,250,964.19 1,257,650.90 1,602,582.82 87,347.00 560,809.90 1,820,350.83 6,153.00 82,277.50 65,811.00 59,535.80 167,588.00 160,445.00 314,234.80 285,221.90 310,623.48 156,227.29 5,654,169.18 611,490.00 478,816.00 224.00 120,610.00 11,840.00 18,275.00 18,275.00
2040202   一般行政管理事务 19,350,453.09 2,693,231.91 1,053,948.61 470,063.30 1,169,220.00 14,542,997.99 447,260.53 114,401.13 383.50 102,965.15 1,054,209.36 440,094.33 1,155,517.74 20,840.00 252,055.29 889,983.48 866,860.00 24,610.50 49,456.60 11,100.00 633,559.20 239,702.00 4,058,129.91 75,025.50 3,011,718.36 1,095,125.41 1,776,964.19 17,794.00 91,781.19 115,520.00 1,022,759.00 529,110.00 337,259.00 307,259.00 30,000.00
2040217   拘押收教场所管理 10,953,303.85 8,513,639.32 1,043,378.40 1,806,000.00 5,107,741.54 556,519.38 1,087,695.20 171,280.28 1,090.56 343,964.75 42,064.00 403,896.18 13,500.00 111,899.43 894,051.73 894,051.73 457,917.60 34,700.00 423,217.60
208 社会保障和就业支出 31,575,500.00 31,575,500.00 2,471,324.95 27,606,175.05 1,498,000.00
20805 行政事业单位离退休 30,077,500.00 30,077,500.00 2,471,324.95 27,606,175.05
2080501   归口管理的行政单位离退休 30,077,500.00 30,077,500.00 2,471,324.95 27,606,175.05
20808 抚恤 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00
2080801   死亡抚恤 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10,669,500.00 10,669,500.00 10,669,500.00
21005 医疗保障 10,669,500.00 10,669,500.00 10,669,500.00
2100501   行政单位医疗 10,669,500.00 10,669,500.00 10,669,500.00
221 住房保障支出 16,270,600.00 16,270,600.00 16,270,600.00
22102 住房改革支出 16,270,600.00 16,270,600.00 16,270,600.00
2210201   住房公积金 16,270,600.00 16,270,600.00 16,270,600.00
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:保定市公安局 2014年度 金额单位:元
                 
     行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1 2      3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 259,895,721.60 446,610,803.41 一、一般公共服务支出 31 一、基本支出 54 232,489,042.06 232,489,042.06 317,942,290.27 317,942,290.27
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32     人员经费 55 197,600,618.46 197,600,618.46 275,780,177.15 275,780,177.15
3 三、国防支出 33     日常公用经费 56 34,888,423.60 34,888,423.60 42,162,113.12 42,162,113.12
4 四、公共安全支出 34 221,745,679.70 221,745,679.70 359,848,008.41 359,848,008.41 二、项目支出 57 27,406,679.54 27,406,679.54 100,421,318.14 100,421,318.14
5 五、教育支出 35     基本建设类项目 58
6 六、科学技术支出 36     行政事业类项目 59 27,406,679.54 27,406,679.54 100,421,318.14 100,421,318.14
7 七、文化体育与传媒支出 37 60
8 八、社会保障和就业支出 38 19,355,134.06 19,355,134.06 31,575,500.00 31,575,500.00 61
9 九、医疗卫生支出 39 7,542,305.84 7,542,305.84 10,669,500.00 10,669,500.00 62
10 十、节能环保支出 40 63
11 十一、城乡社区支出 41 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42     工资福利支出 65 236,317,443.05 236,317,443.05
13 十三、交通运输支出 43     商品和服务支出 66 86,413,191.56 86,413,191.56
14 十四、资源勘探信息等支出 44     对个人和家庭的补助 67 51,477,554.82 51,477,554.82
15 十五、商业服务业等支出 45     对企事业单位的补贴 68
16 十六、金融支出 46     赠与 69
17 十七、援助其他地区支出 47     债务利息支出 70
18 十八、国土海洋气象等支出 48     基本建设支出 71
19 十九、住房保障支出 49 11,252,602.00 11,252,602.00 16,270,600.00 16,270,600.00     其他资本性支出 72 44,155,418.98 44,155,418.98
20 二十、粮油物资储备支出 50     贷款转贷及产权参股 73
21 二十一、国债还本付息支出 51     其他支出 74
22 二十二、其他支出 52 75
23 53 76
本年收入合计 24 259,895,721.60 446,610,803.41 本年支出合计 77 259,895,721.60 259,895,721.60 418,363,608.41 418,363,608.41
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 69,323,566.61 年末财政拨款结转和结余 79 97,570,761.61 97,570,761.61
一、公共预算财政拨款 27 69,323,566.61 基本支出结转 80 3,865,275.53 3,865,275.53
二、政府性基金预算财政拨款 28      项目支出结转和结余 81 93,705,486.08 93,705,486.08
29 82
收入总计 30 259,895,721.60 515,934,370.02 支出总计 83 259,895,721.60 259,895,721.60 515,934,370.02 515,934,370.02
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表